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8月13日晚间,*ST金泰(300225.SZ)发布独立董事暨审计委员会对中国证监会上海监管局问询函的回复,内容直指公司存在大额非经营性资金占用问题。审计委员会指出,2024年公司通过“战略备库”方式掩盖了9.31亿元资金占用行为,且该操作延续至2025年6月。相关资金以季初转出、季末转回的方式操作,意在规避定期报告审核。此外,石河子怡科1.38亿元的股权回购款被质疑为虚假回款,相关资金来源不清,审计委员会要求公司全额计提坏账准备。
与此相对,公司管理层则表示“战略备库”属正常业务安排,仅承认芮奈贸易一家存在资金占用问题,并称相关行为系内控缺陷所致。审计委员会则持续质疑公司资金流向,指出怡钛积股权收购的资金来源不明,可能与非经营性资金占用有关。与此同时,公司第一大股东海南大禾正发起控制权争夺战,提议召开临时股东大会改选董事,但此前多次尝试均未成功。公司内部治理矛盾加剧,未来走向仍存较大不确定性。
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